10月25日下午,集团纪委召开2021年集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组会议,就市国资委对我集团2020年度财务审计和专项检查发现问题及整改情况进行研究,提出相关意见和建议。集团党委委员、纪委书记、监察专员方震出席会议并讲话,集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组成员,各所属单位纪检分管领导近20人参加了会议。
会上,集团审计部汇报了2020年国资委财务审计和专项检查发现的问题,并对目前各类问题整改进行情况进行了通报。各参会集团部室和所属单位充分开展交流,围绕自身职责,进一步梳理了涉及自身的反映问题,提出多项解决意见和建议供协调小组研究。会议要求,集团审计部门在推动各类问题整改时,要认真做好上下沟通,明确整改时间节点,争取各方理解和支持。各所属单位要结合本次审计问题整改工作,进一步完善机制,认真督促本单位职能部门落实主体责任,按序时进度不折不扣完成整改任务。
方震指出,审计问题整改不仅是集团党委、纪委高度重视并要求扎实完成的一项工作,同时也是市委巡察重点关注的内容。各参会部门和单位要强化“凡事预则立,不预则废”的观念,积极为新一轮的市委巡察工作做准备,采取果断措施加快整改工作进度,防止因整改问题未到位引起严重后果。针对下一步整改工作,要聚焦“通(沟通)、联(联合)、深(深入)、合(合力)”四个字,做到:一是要高度重视,紧盯到位,采取“挂图销号”、专责督促等措施,保证整改不到位不放过。二是加强指导,加强沟通,集团各部室负责人要切实承担职责,主动协调国资委等上级部门条线,认真指导所属单位职能部门整改,发挥应有作用。三是加强监督,形成合力,各单位纪检部门要认真开展督查,密切配合审计整改工作,对推诿扯皮和不作为、慢作为、乱作为等作风问题严肃问责。(纪委办供稿)