近日,交通资产公司组织开展上半年自主采购项目专项检查,旨在全面排查采购环节风险隐患,推动采购管理流程标准化、规范化。本次检查覆盖采购项目全周期,包括采购流程、合同签订及履约执行等关键环节。检查前期,职能部门从上半年58个项目中随机抽取8个样本,并提前向各部门传达检查重点与工作要求,督促做好迎检准备。
检查组逐一调阅采购档案,重点核查采购清单、合同审批流程、付款依据等核心材料,对各部门暴露的问题逐项梳理、现场指正,明确具体情形及不合规之处。总体来看,本次检查未发现重大违规问题,但各部门均不同程度存在细节短板,主要集中在文件归档完整性及履约跟踪记录等方面。
针对上述问题,检查组现场提出整改要求,强调须对照问题清单逐项落实、限期闭环,严格按照制度规范全流程采购操作。此次检查以项目抽查倒逼合规管理,既强化了全员合规意识,也促使每位员工深刻认识规范采购流程的现实意义,为公司持续提升采购管理水平、护航经营工作稳健发展夯实了基础。