公交集团江都公司积极配合经济业务内审工作

根据公交集团财务工作部署,自8月5日起,公交集团委派第三方会计师事务所对江都公路运输有限公司财务管理工作进行审计。此次审计主要内容包括但不限于公司内部制度有无缺失情况、内部制度执行情况、三年费用支出是否合规等。为了积极配合审计组对我司的审计工作,江都公司综合处高度重视,把这项工作摆在重要位置,确保审计工作顺利开展。       

财务人员按照要求与审计组进行对接,了解审计工作进展情况,并及时准备好审计组所需要的账册、报表、凭证等财务资料。在审计过程中,对于审计组提出有疑问的事项,财务人员分析原因后便向审计组做好解释,积极提供相关情况说明,确保审计组客观公正地作出审计结论。对于审计组反馈的各类问题,财务人员虚心采纳,深入分析原因,并将相关情况向领导汇报,以便进一步完善制度,采取针对性措施整改,切实达到以审促管的目的。

现阶段,审计工作仍在进行中。江都公司各部门将继续主动支持配合审计工作,自觉接受审计监督,加强与审计组的沟通,确保本次审计工作顺利完成,为下一阶段财务工作的开展奠定良好基础,不断提升公司财务管理水平。(撰稿:禹凌俊;审核:马昌伟)

打印